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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-23 17:51

你好,利息收入是在財務費用借方負數(shù),

yoyomen 追問

2019-08-23 17:54

既然是借方負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)時應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

yoyomen 追問

2019-08-23 17:54

到底在本年利潤借方  還是貸方

莊老師 解答

2019-08-23 18:38

你好,貸方是本年利潤的,借財務費用,

yoyomen 追問

2019-08-23 18:39

結(jié)轉(zhuǎn)不都在借方嗎?為什么這個在貸方呢?

莊老師 解答

2019-08-23 19:09

你好,收到利息收入,借銀行存款,貸財務費用,結(jié)轉(zhuǎn)時,借財務費用,貸本年利潤,你再理解一下,看是不是

yoyomen 追問

2019-08-23 19:10

是啊 但我結(jié)轉(zhuǎn)時候其他都結(jié)轉(zhuǎn)在借方呢

莊老師 解答

2019-08-23 20:02

你好,這個沒有沖突,

莊老師 解答

2019-08-23 20:03

按照科目在借貸方來結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

yoyomen 追問

2019-08-24 07:44

再問個問題 上個月報關后出口貨物收匯結(jié)匯后 報關后通過銀行結(jié)匯少了65美金按照實際結(jié)匯來的金額開了普票入賬 填增值稅減免稅申報表也按實際結(jié)匯金額填寫這樣有問題嗎?

莊老師 解答

2019-08-24 10:53

你好,這個是另外一個問題,另外提問,怕誤導你。

yoyomen 追問

2019-08-24 10:54

可以私聊嗎

莊老師 解答

2019-08-24 10:55

你好,對不起,對出口報稅不很熟悉,怕誤導你

yoyomen 追問

2019-08-24 10:56

謝謝

yoyomen 追問

2019-08-24 11:03

老師比如我的應收賬款是2000 實收應行進賬是1800  200手續(xù)費 那我主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn) 怎么轉(zhuǎn) 是1800還是2000

莊老師 解答

2019-08-24 11:10

你好,手續(xù)費200元作為財務費用,

yoyomen 追問

2019-08-24 11:28

借銀行存款  
財務費用  
貸主營業(yè)務收入 
這樣寫嗎?

莊老師 解答

2019-08-24 11:30

你好,借銀行存款  1800
財務費用  200
貸應收賬款2000

yoyomen 追問

2019-08-24 11:35

怎么把銀行存款轉(zhuǎn)入主營業(yè)收入的分錄怎么表示

莊老師 解答

2019-08-24 11:37

你好,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅

yoyomen 追問

2019-08-24 11:38

主營業(yè)務收入是2000嗎?

yoyomen 追問

2019-08-24 11:39

實際只有1800為什么寫2000

莊老師 解答

2019-08-24 11:39

你好,那增值稅也要計算

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你好,利息收入是在財務費用借方負數(shù),
2019-08-23 17:51:11
是的。
2017-09-06 10:53:01
你好, 借:本年利潤 負數(shù) 貸:財務費用 負數(shù)
2019-05-27 15:22:03
利息收入,借:銀行存款 13.19 借:財務費用--利息收入 -13.19(紅字) 因此結(jié)轉(zhuǎn)時,借:本年利潤 23.19 貸:財務費用-利息收入 -13.19(紅字) 管理費用10
2015-10-13 12:11:52
是的,你這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對的
2019-01-04 10:31:19
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