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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-06-11 11:02

同學(xué)你好
直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以的
這個(gè)不涉及損益的

會(huì)計(jì)學(xué)堂風(fēng)鈴 追問(wèn)

2021-06-11 11:03

按月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是按年結(jié)轉(zhuǎn)?還是以前年度的和在一起,一起結(jié)轉(zhuǎn)?

樸老師 解答

2021-06-11 11:09

這個(gè)直接一塊結(jié)轉(zhuǎn)了就行了

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同學(xué)你好 直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以的 這個(gè)不涉及損益的
2021-06-11 11:02:01
您好,您具體是什么情況,是新辦的嗎,或者以前沒有帳是嗎
2020-06-19 12:25:20
你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?應(yīng)收應(yīng)付不得隨意沖平啊。首先要列出應(yīng)收應(yīng)付清單,發(fā)給業(yè)務(wù)部門催收應(yīng)收款。至于應(yīng)付應(yīng)當(dāng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)是否要付。如果應(yīng)收收不回要沖掉,也要請(qǐng)求領(lǐng)導(dǎo)。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接做管理費(fèi)用或者資產(chǎn)減值損失。企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還要通過(guò)壞賬準(zhǔn)備核銷。
2017-04-22 16:29:36
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-01-12 15:39:48
你好 以前年度損益調(diào)整,轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目,并不在利潤(rùn)表中顯示
2019-10-18 16:05:44
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