国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-06-09 11:17

你好    那是你雇員嗎? 既然是雇員為什么不能報(bào) ?    

11876948484884 追問

2021-06-09 11:26

是新增加的雇員,他以前是個(gè)人干勞務(wù),給我們12月份時(shí)候干過一個(gè)項(xiàng)目,12月份開發(fā)票,但是3月份干完了,干得好我們領(lǐng)導(dǎo)想聘用,先交幾個(gè)月的社保
老師,像這種情況可以嗎?所以3月和4月沒有工資,我個(gè)稅系統(tǒng)沒有申報(bào),工資里面也是沒有的,但是社保交的時(shí)候金額肯定是對不上的了

meizi老師 解答

2021-06-09 11:31

 你好   既然是雇員的話 那么就得    入職當(dāng)月開始報(bào)個(gè)稅  。  你沒有發(fā)放就0報(bào)個(gè)稅就行了。 沒有工資扣除  肯定個(gè)人社保部分會 有余額的。 等著有工資 在扣除就行了。  

11876948484884 追問

2021-06-09 12:13

謝謝老師回復(fù)!我擔(dān)心之前給開票了,怕被誤當(dāng)成是虛開發(fā)票了

meizi老師 解答

2021-06-09 12:28

 沒事的。 希望能幫到你

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,按下面分錄 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資, 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 應(yīng)付職工薪酬--社保 發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:銀行存款,其他應(yīng)付款--個(gè)人社保 付社保: 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--個(gè)人社保 貸:銀行存款
2019-03-08 16:47:09
對的
2017-02-08 15:13:27
你好,先發(fā)工資后繳納社保的用其他應(yīng)付款 先繳納社保后發(fā)工資扣除的用其他應(yīng)收款。
2021-09-04 13:41:11
你好,還需要計(jì)提一筆工資 借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他的分錄是正確的。
2019-10-17 14:30:57
10月份發(fā)工資和繳納社保和公積金時(shí)的會計(jì)分錄怎么寫
2017-10-31 19:11:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...