老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

一般納稅人,金稅盤做減免時,做到營業(yè)外還是遞延科目?
答: 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 是這樣處理的
老師續(xù)稅控盤費用,一般納稅人和小規(guī)模納稅人怎么做會計科目
答: 一般納稅人借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 /銀行存款 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅費) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人1、購入專用設(shè)備時: 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 2、抵減增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人金稅盤怎么清
答: 你好 你是是說金稅盤怎么清卡嗎 :登錄金稅盤系統(tǒng),進入報稅系統(tǒng),點擊報稅處理。點擊遠程清卡,清卡成功后,會彈出清卡成功提示框。


鄒老師 解答
2016-12-01 15:26
鄒老師 解答
2016-12-01 19:11