
老師5月份收到一張應(yīng)付款發(fā)票,但是錢是在6月份打給客戶的分錄是不是:借 應(yīng)付賬款 貸:管理費(fèi)用
答: 你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
五月份,酒店,洗滌費(fèi),當(dāng)月沒有收到發(fā)票,可以暫估嗎,借 管理費(fèi)用洗滌費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款 這樣做可以嗎
答: 你好,可以這么做的,應(yīng)該做成本里面。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
20年的油費(fèi),付款時入的應(yīng)付賬款,后面收到票后,卻把票入了管理費(fèi)用,請問今年應(yīng)該怎么調(diào)?
答: 您好 請問去年分錄怎么寫的


我是小領(lǐng) 追問
2021-06-07 14:35
郭老師 解答
2021-06-07 14:37