老師您好,請(qǐng)問 在2019-2020年我們公司發(fā)生幾筆業(yè)務(wù)記錯(cuò)賬,然后現(xiàn)在需要調(diào)賬,就比如,公司代付電費(fèi)1000.17元, 記賬時(shí):借:應(yīng)收賬款-A公司1000貸銀行存款:1000,調(diào)賬的話:調(diào)2019年X月x日記xxx憑證少記賬0.17,借:應(yīng)收賬款1000.17,,貸銀行存款1000.17?跨年調(diào)賬有什么需要注意的嗎?其他調(diào)賬是不是也是這么調(diào)?
燒烤炸雞肉蟹煲
于2021-06-07 13:11 發(fā)布 ??947次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-06-07 13:15
你好,這個(gè)你做了收入嗎?如果沒有涉及到損益的話,只需要做這個(gè)就可以。
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其他應(yīng)收款
一、職工借支
借:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人
貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)
二、報(bào)銷沖借支
借:費(fèi)用類科目(或原材料、庫存商品)
貸:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人
三、還現(xiàn)金沖借支
借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人
四、其他應(yīng)付款
借:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)
貸:其他應(yīng)付款——XX個(gè)人
如老板借錢給公司
五、付其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款——XX個(gè)人
貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)
六、計(jì)提利息
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息支出
貸:應(yīng)付利息
七、計(jì)提社保
借:管理費(fèi)用——社保(或銷售費(fèi)用——社保)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
2017-07-22 19:31:59

你好,學(xué)員,建議沖回去,按照正確的做賬
2022-03-24 09:03:59

你好,各自調(diào)減一塊紅字
2019-06-25 21:37:54

借應(yīng)收上海貸應(yīng)收賬款北京
2019-03-01 11:40:24

您好!你是說原始單據(jù)嗎?
2018-06-01 11:47:29
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