
老師您好,請問在2019-2020年我們公司發(fā)生幾筆業(yè)務(wù)記錯賬,然后現(xiàn)在需要調(diào)賬,就比如,公司代付電費1000.17元,記賬時:借:應(yīng)收賬款-A公司1000貸銀行存款:1000,調(diào)賬的話:調(diào)2019年X月x日記xxx憑證少記賬0.17,借:應(yīng)收賬款1000.17,,貸銀行存款1000.17?跨年調(diào)賬有什么需要注意的嗎?其他調(diào)賬是不是也是這么調(diào)?
答: 你好,這個你做了收入嗎?如果沒有涉及到損益的話,只需要做這個就可以。
更正憑證的時候 比如 借 應(yīng)收賬款100 貸 銀行存款100 多做或則少做了20 類似這總情況下月必須沖紅了這張在更正 一共做兩張憑證一紅 一藍還是下月更正直接可以多做的沖負數(shù) 少做的在做一張加上就可以了。
答: 你好,把多余的紅沖了就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,上月憑證銀行存款229599.24應(yīng)收賬款229599.24現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上月銀行存款應(yīng)收賬款都多算了一塊錢進去,實際金額是229598.24,但是應(yīng)收賬款和附件金額是一樣的,就是多算了一塊錢進去這種情況怎么調(diào)憑證
答: 你好,各自調(diào)減一塊紅字
老師,拆遷安置小區(qū)的建設(shè)方和被管轄區(qū)域的土地儲備中心是什么樣的的關(guān)系,有一張憑證摘要是收到?拆遷項目回購款,借方是銀行存款,貸方是:應(yīng)收賬款/土地整理
上個月貸方:應(yīng)收賬款計提4000元,應(yīng)收賬款實際多計提了2000元,多計提2000元是下月銀行支付,憑證上是借:應(yīng)收賬款貸方紅沖,貸:銀行存款 嗎
其它應(yīng)收,其它應(yīng)付的詳細解析,計提利息?計提社保?借:銀行存款,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)收賬款,有這樣的憑證嗎?


心語 追問
2017-07-22 21:59
李愛文老師 解答
2017-07-22 22:00