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vans如意
于2021-06-03 19:38 發(fā)布 ??981次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2021-06-03 19:42
同學你好,應交稅費- 應交所得稅,計入應交稅費就行了。
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做丁字帳時,一級科目相同的計入一起,那應交稅費- 應交所得稅是計入應交稅費-應交所得稅(進項稅額)還是應交稅費-應交所得稅(銷項稅額)呢
答: 同學你好,應交稅費- 應交所得稅,計入應交稅費就行了。
老師 應交企業(yè)所得稅,是從應交稅費-應交增值稅-進項稅額(或銷項稅額)得來的嗎
答: 同學你好 這個不是 是利潤乘以所得稅稅率
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交稅費--應交增值稅-進項稅額的余額是2287.21,應交個人所得稅余額是76.4,資產負債表的應交稅費是多少
答: -2287.21+76.4
銷項大于進項借:應交稅費-銷項稅額貸:應交稅費-進項稅額應交稅費-轉出未交增值稅借:應交稅費-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅進項稅額大于銷項稅額借:應交稅費-進項稅額借:應交稅費-轉出未交增值稅貸:應交稅費-銷項稅額摘要都寫月末結轉增值稅
討論
之前的會計這樣設置應交稅費的二級明細科: 應交稅費-個人所得稅 ,應交稅費-企業(yè)所得稅,應交稅費-增值稅-進項稅額,這樣設置可以嗎
如圖所示,應交稅費后面填什么。(不是進項,銷項/轉出,不是應交所得稅,不是應交消費稅)謝謝!
月末,我要轉出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額貸:應交稅費-未交增值稅進項大于銷項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額
借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅(銷項減去進項的差額)?? 進項稅額就是當月認證的進項是嗎
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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