
老師,公司從銀行打款給供應(yīng)商,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,科目余額表應(yīng)付賬款在代方,這個(gè)為什么出現(xiàn)在代方?
答: 你好,一般是這樣的,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,
司是用金碟ERP系統(tǒng),現(xiàn)在有一筆應(yīng)付款是用對(duì)方的賠償金抵扣,但不知應(yīng)付款管理模塊如何處理案例:供應(yīng)商A公司,訂單號(hào)WE2018110201 總訂單金額13970.34(含稅價(jià))系統(tǒng)在2018.11.25 暫估入庫? 借:原材料? 12039.58?? 貸:2202.03應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付? 12039.58現(xiàn)在2019.03月將A公司的賠償金抵扣這筆暫估應(yīng)付款12039.58。在系統(tǒng)如何處理這筆科目余額表掛著這筆12039.58的款沖平?
答: 你好,這個(gè)erp沒用過,你要咨詢下金蝶客服了,做分錄的話是可以紅沖的,要把暫估的紅沖了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我是新進(jìn)入一家公司,之前財(cái)務(wù)沒有做賬,我是剛剛接手?,F(xiàn)金和銀行存款,還有應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款都有數(shù)額,請(qǐng)問我該怎么做賬。按接手的時(shí)間填寫的憑證,但科目余額表期初就不平衡了
答: 不平的調(diào)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)


Queen 追問
2021-05-26 15:07
莊老師 解答
2021-05-26 15:08
Queen 追問
2021-05-26 15:11