
老師,小規(guī)模納稅人開票會計分錄借:銀行存款 貸:工程結算 應交稅費-應交增值稅 交納稅款的時借:應交稅費-應交增值稅 稅金及附加 貸:銀行存款
答: 你好? ? ? ? ? ?你開票出去? 可以直接貸方有主營業(yè)務收入核算的。? ?
老師,小規(guī)模納稅人,月末可以不結轉增值稅,月初時分錄直接寫借:應交稅金-應交增值稅 貸:銀行存款?
答: 你好,小規(guī)模納稅人,月末本來就不需要結轉,分錄是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:銀行存款?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們是小規(guī)模管道安裝公司。我們收入是專票。借銀行存款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅小規(guī)模納稅人這對嗎會計分錄?稅費需要做結轉嗎繳納增值稅分錄。借應交稅費應交增值稅小規(guī)模增值稅貸銀行存款對嗎
答: 是的,不需要結轉,你做借應交稅費應交增值稅就可以,這個小規(guī)模只有二級科目
小規(guī)模計提增值稅是這是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,交納時是借:應交稅費-未交增值稅,貸:現(xiàn)金或銀行存款
老師:小規(guī)模納稅人代工增值稅發(fā)票的分錄:借應交稅費-應增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,是嗎?月末是結轉本年利潤嗎?
老師,1小規(guī)模納稅人銷售應貸方記入:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。 2.月末結轉:借應交稅費-應交增值稅稅-銷項稅額貸:應交稅費-未交增值稅3.交納時:借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
老師 小規(guī)模納稅人繳納增值稅會計分錄正確嗎? 為什么需要應交稅額-未交增值稅這個科目在結轉一次呢?借:應交稅費-應交增值稅 貸:應交稅額-未交增值稅借:應交稅額-未交增值稅 貸:銀行存款


瑞 追問
2021-05-24 10:06
鄒老師 解答
2021-05-24 10:06