
老師,你好。我想請(qǐng)教一下匯算清繳的事情,上年的帳因?yàn)闀?huì)計(jì)把成本做太大了,原材料暫估入賬,沒有發(fā)票回來。這個(gè)事情應(yīng)該怎樣調(diào)整申報(bào)呢?
答: 您好 填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)整
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月原材料暫估入賬,這個(gè)月收到發(fā)票,是不是直接原分錄紅沖即可?
答: 你好, 對(duì) 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬


fiows 追問
2021-05-21 11:41
bamboo老師 解答
2021-05-21 11:50
fiows 追問
2021-05-21 13:32
bamboo老師 解答
2021-05-21 13:47
fiows 追問
2021-05-21 13:53
bamboo老師 解答
2021-05-21 13:54
fiows 追問
2021-05-21 14:08
bamboo老師 解答
2021-05-21 14:15