
老師,有一張發(fā)票8月開的發(fā)票8月認(rèn)證的,但是報銷發(fā)票是在9月報銷的,請問我8月做什么分錄,9月報銷的時候做什么分錄
答: 您好!借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)等 貸:應(yīng)付賬款 9月,借應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金等。
發(fā)專票已報銷但沒認(rèn)證,分錄怎樣做
答: 你好, 借:費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,發(fā)票已認(rèn)證抵扣,未報銷,分錄怎么寫?
答: 借:管理費(fèi)用,應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:其他應(yīng)付款

