
4月沒有開發(fā)票,4月預繳了3月開具發(fā)票的增值稅,4月預繳的增值稅要怎么在申報表上提現(xiàn)?
答: 您好 填在附表四跟主表28欄里面
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅紅字發(fā)票開具后,增值稅申報表怎么填?
答: 若當月收入總額為負數(shù),增值稅申報表了收入也填負數(shù)
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填,分錄怎么做
老師,請問,開出的是增值稅普通發(fā)票,在網(wǎng)上增值稅申報表上填寫在“開具稅控增值稅專用發(fā)票”處還是寫在“開具其他發(fā)票”處
老師,本期增值稅開具普票金額30萬,稅費1.8萬,這筆是7月份未開具發(fā)票的一次,當時沒開票,按未開具發(fā)票申報了增值稅,11月份開具了發(fā)票,請問這個我要怎么填寫申報表


撒旦魔靈 追問
2021-05-17 09:50
bamboo老師 解答
2021-05-17 09:53
撒旦魔靈 追問
2021-05-17 10:10
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2021-05-17 10:12
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2021-05-17 10:13
bamboo老師 解答
2021-05-17 10:18
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2021-05-17 10:51
bamboo老師 解答
2021-05-17 11:26
撒旦魔靈 追問
2021-05-17 11:37
bamboo老師 解答
2021-05-17 12:22