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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-14 15:13

你好       做計(jì)提 :借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保  借   應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款 這樣做才是對(duì)的  

張宇佳 追問

2021-05-14 15:23

不計(jì)提可以么?

張宇佳 追問

2021-05-14 15:25

我之前是計(jì)提了,我新來的領(lǐng)導(dǎo)說不用計(jì)提,他說直接做,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款!

meizi老師 解答

2021-05-14 15:35

 你好  必須要計(jì)提的;這個(gè)是  準(zhǔn)則做賬要求的 

張宇佳 追問

2021-05-14 16:09

那計(jì)提工資和支付工資,分錄怎么做?

meizi老師 解答

2021-05-14 16:18

你好 借管理費(fèi)用-工資  貸應(yīng)付職工薪酬-工資  借   應(yīng)付職工薪酬--工資 貸銀行存款

張宇佳 追問

2021-05-14 16:23

付工資的時(shí)候,其他應(yīng)收款—個(gè)人社保?要做在哪里?

meizi老師 解答

2021-05-14 16:27

 你好    借應(yīng)付職工薪酬 -工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 銀行存款等   

張宇佳 追問

2021-05-14 16:31

支付工資的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬是填實(shí)際工資,還是寫減掉個(gè)人社保工資?

meizi老師 解答

2021-05-14 17:00

 你好        是的。  要減去  個(gè)人社保和個(gè)稅部分的 

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您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
一般是 借:制造費(fèi)用 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-個(gè)人(個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分)貸:應(yīng)付職工薪酬
2015-09-16 12:02:21
也就是說,你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來??缒炅耍氵@個(gè)費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
這樣做對(duì)嗎?
2016-01-13 13:02:08
是的,企業(yè)部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
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