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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-05-12 17:37

其他應收款直接用原來的科目就可以啊,管理費用,用未分配利潤沒問題。

Ann 追問

2021-05-12 17:38

不用納稅調整吧

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 17:41

不用納稅調整,你這個注意差錯處理就可以了。

Ann 追問

2021-05-12 17:47

那老師,前會計在1月補提了2020年第四季度的企業(yè)所得稅,那這個要納稅調整嘛

陳詩晗老師 解答

2021-05-12 18:07

你這個直接是在會計上差錯調整,你會算的時候是按在調整后的數(shù)據(jù)申報的呀。

Ann 追問

2021-05-13 13:33

老師,我的應收賬款有很多,可以分十幾筆應收賬款做一張憑證上嘛,就是借銀行存款總計金額,貸記每一筆應收賬款的明細

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 13:39

可以的呀,這個樣子沒問題,可以這個樣子處理的。

Ann 追問

2021-05-13 13:52

那法人打進公司款項也有十多筆,這個可以匯總做一張憑證嘛

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 13:52

可以的,就是同類經濟業(yè)務,你可以匯總處理。

Ann 追問

2021-05-13 16:15

老師,前會計在3月計提了20萬的工資,4月發(fā)3月的工資是28萬多,那我月做帳是不是要先補提8萬多,然后再做發(fā)工資的分錄呢

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 16:19

正常是先計提,再發(fā)放處理的。

Ann 追問

2021-05-13 16:22

那老師,那我上面的處理方法可以嘛,上個月少計提了八萬,這個月補提八萬,然后在發(fā)方

陳詩晗老師 解答

2021-05-13 16:57

可以的,這個不影響的。

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相關問題討論
其他應收款直接用原來的科目就可以啊,管理費用,用未分配利潤沒問題。
2021-05-12 17:37:47
這是一個調整分錄,該會計沒有使用以前年度損益調整科目,而是直接計入利潤分配--未分配利潤科目。建議翻一下2016年8月那張憑證,查看緣由。
2018-03-06 10:38:17
同學你好 你收到的發(fā)票是多少呢 49500還是45000 到底是五百還是五千
2024-02-26 15:59:16
你好 ;? ? ? ? ? 走利潤分配去調整? ?
2022-02-17 14:55:06
您好,1.大單位代小單位在付利息,這個風險很大的,公司會損失很多,這些利息都不能稅前扣除哦,關聯(lián)公司的成本費用一定要清晰,不能串,我們就被調整過 2.這個分錄可以,公司要有利潤提取10%法定盈余公積后分紅,交20%個稅后 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應收款-老板娘 (80%部分) 應交稅費-代扣代繳個人所得稅(20%部分)
2024-06-19 08:10:05
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