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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-05-11 20:20

你好,跨年紅沖發(fā)票
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),  貸:銀行存款
在企業(yè)所得稅匯算前后處理紅沖,這個是沒有區(qū)別的
需要按正數(shù)收入減去負數(shù)收入之后的實際 收入金額申報 

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你好,跨年紅沖發(fā)票 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 在企業(yè)所得稅匯算前后處理紅沖,這個是沒有區(qū)別的 需要按正數(shù)收入減去負數(shù)收入之后的實際 收入金額申報?
2021-05-11 20:20:35
你好,收到紅字發(fā)票時,做紅沖當期的費用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-10-07 13:43:11
如果沖紅沒有重開 那么可以調(diào)減收入
2020-04-10 11:19:07
你好 影響今年的利潤 抵扣今年的利潤 負數(shù)收入做到這個月 因為你的增值稅今年申報 增值稅銷售額和所得稅銷售額都在這個月
2022-12-05 21:12:10
同學你好 你是原分錄負數(shù)紅沖嗎
2021-07-16 14:41:53
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