
開出的發(fā)票,次月必須按開出的全額發(fā)票申報(bào)增值稅么?其中有預(yù)開的發(fā)票,能不能等再申報(bào)增值稅么?
答: 你好,這個(gè)肯定是按開出的全額發(fā)票申報(bào)增值稅
我公司旗下有個(gè)餐飲公司,現(xiàn)擴(kuò)展業(yè)務(wù),跟美團(tuán)簽訂了一個(gè)合作協(xié)議,具體合作模式為:客人在美團(tuán)上下訂單點(diǎn)餐,我方給美團(tuán)返傭,例如:客人點(diǎn)餐付費(fèi)100元,扣除美團(tuán)平臺(tái)返傭費(fèi)20元,實(shí)際我方到賬金額為80元,但我們要開具全額發(fā)票100的票給客戶,另美團(tuán)反開20元發(fā)票給我們,每月納稅申報(bào)增值稅時(shí),我能不能按差額80元計(jì)征繳
答: 不可以,應(yīng)按100元確認(rèn)收入與銷項(xiàng),美團(tuán)的20元若是專票,可進(jìn)項(xiàng)抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
答: 你好 是的 按照發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)欄 申報(bào)
老師:小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票增值稅額開票申報(bào)系統(tǒng)比申報(bào)報(bào)少二分,申報(bào)增值稅以哪個(gè)金額申報(bào)?
在電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào)增值稅申報(bào)表。應(yīng)征增值稅不含稅銷售額:應(yīng)填發(fā)票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發(fā)票金額?
小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,開具發(fā)票:3253062.51;開具紅字發(fā)票:-1595717.03;稅額為5074.85.如何申報(bào)增值稅?
?物業(yè)公司收取的自來水水費(fèi),如何繳納增值稅?是差額開具增值稅發(fā)/票還是全額開具增值稅發(fā)/票?增值稅納稅申報(bào)如何填寫?
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報(bào)是該0申報(bào)還是按銷售額申報(bào)?


學(xué)堂用戶9855 追問
2021-05-09 17:31
冉老師 解答
2021-05-09 17:32
學(xué)堂用戶9855 追問
2021-05-09 17:35
冉老師 解答
2021-05-09 17:39
學(xué)堂用戶9855 追問
2021-05-09 19:15
冉老師 解答
2021-05-09 22:01