
問一下老師,去年的銷項發(fā)票現(xiàn)在可以紅沖嗎?還是專票?那做賬怎么辦,20年的企業(yè)所得稅我都已經(jīng)報了
答: 可以的 是開錯了 還是退貨
我4月有銷項發(fā)票,有利潤,6月有成本,成本都在工程施工,合同成本下的,虧損的,怎么計算企業(yè)所得稅不用交稅,
答: 你好,同學。 你是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 主營業(yè)務(wù)收入 工程施工 合同毛利 如果是虧損,是用這分錄處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 麻煩幫我看一下。公司有個項目是掛靠其他公司的,現(xiàn)在需要算一筆稅金給人家。我有足夠的進項發(fā)票抵扣開出去的銷項票,但是還需要補一筆企業(yè)所得稅給人家嗎??
答: 您好,要看下你提供的進項發(fā)票的成本和銷售發(fā)票的收入 收入和成本是不是都抵掉了,如果都抵掉了 可以跟被掛靠方談下 所得稅就不要交了


xijunkokhjhk 追問
2021-05-08 14:28
郭老師 解答
2021-05-08 14:29