
增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票為什么要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好 藍(lán)子發(fā)票之前認(rèn)證了 開了負(fù)數(shù)就得轉(zhuǎn)出
因為開票有誤我們給對方開具紅字信息表,隔月申報稅進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,負(fù)數(shù)發(fā)票沒有在當(dāng)期取得。在取得對方開給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票的時候還需要再次進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,對方開給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票會不會影響增值稅稅額
答: 你好,因為開票有誤我們給對方開具紅字信息表,在取得對方開給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票的時候,是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,9月份開了紅字信息表,但銷售方9月份沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,要在10月份才開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,請問申報9月份的增值稅時,此張發(fā)票要不要作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好 申報9月份的增值稅時,此張發(fā)票要作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

