
求問:上月做了一筆借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該做借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。無法反結(jié)帳,如何調(diào)整?
答: 您好 貸 應(yīng)收賬款 貸方紅字 貸 營業(yè)外收入 貸方藍(lán)字
2018年收到10萬,本來應(yīng)該做:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,做成了 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入。這種做錯的怎么辦呢,現(xiàn)在能直接沖了重做嗎?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收帳款 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老題,應(yīng)收應(yīng)付,分錄應(yīng)該怎么做,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,還是借主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款。
答: 你好!借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 然后借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。


平淡的柚子 追問
2021-05-03 20:56
bamboo老師 解答
2021-05-03 21:21
平淡的柚子 追問
2021-05-03 22:06
bamboo老師 解答
2021-05-03 22:39