
求問:上月做了一筆借:銀行存款,貸:應收賬款,后來發(fā)現(xiàn)應該做借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。無法反結帳,如何調整?
答: 您好 貸 應收賬款 貸方紅字 貸 營業(yè)外收入 貸方藍字
2018年收到10萬,本來應該做:借:銀行存款 貸:應收賬款,做成了 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入。這種做錯的怎么辦呢,現(xiàn)在能直接沖了重做嗎?
答: 借:以前年度損益調整 貸:應收帳款 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老題,應收應付,分錄應該怎么做,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,借應收賬款,貸銀行存款,還是借主營業(yè)務收入,貸應收賬款,借應收賬款,貸銀行存款。
答: 你好!借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 然后借銀行存款 貸應收賬款。

