
老師,你好,我公司3月份支付水電費,我已經(jīng)做了賬了,是借應付賬款,貸銀行存款,4月份才收到3月份的發(fā)票,請問我應該怎么沖回
答: 你好 原分錄 不變,金額負數(shù) 沖回?
老師,物業(yè)公司代收業(yè)主公攤水電費,會計分錄是借:銀行存款、貸其他應付款-水電公攤,付自來水公司水費:借應付賬款-自來水公司,貸:現(xiàn)金和銀行存款、收到公攤發(fā)票,是不是要沖掉,借:其他應付款-水電公攤 貸:應付賬款-自來水公司
答: 同學你好 對的 需要沖掉的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付上個月水電費 未收到發(fā)票 我是應該 借:其他應收款 貸銀行存款 還是 借:其他應付款 貸:銀行存款呢
答: 你好,通常是計入其他應收款


露露 追問
2021-04-30 15:51
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2021-04-30 15:51
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2021-04-30 16:03
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