国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

玲老師

職稱會計師

2021-04-30 15:49

你好
原分錄 不變,金額負數(shù) 沖回 

露露 追問

2021-04-30 15:51

我做的是4月份分錄是借管理費用,應交稅費,應交進項稅額,貸應付賬款,紅字沖哪個科目

露露 追問

2021-04-30 15:51

可以這樣做嗎

露露 追問

2021-04-30 15:51

我的進項稅額上個月還沒抵扣

玲老師 解答

2021-04-30 16:03

你三月只是預付沒有做費用不用沖  直接這樣做   
借管理費用,應交稅費,應交進項稅額,貸應付賬款

露露 追問

2021-04-30 16:05

那剛才老師發(fā)過來不是說哪個金額要負數(shù)沖回嗎

露露 追問

2021-04-30 16:06

 我為什么按照老師那樣分錄做了,掛應付的這個科目還多了筆需要付的費用,這筆費用我3月份已經(jīng)做了應付貸銀行處理了

玲老師 解答

2021-04-30 16:17

你好
上面看錯了,看成你三月記費用了 
你三月只是預付沒有做費用不用沖  直接這樣做   
借管理費用,應交稅費,應交進項稅額,貸應付賬款

露露 追問

2021-04-30 16:19

這樣做的話,我的應付賬款科目上是不是又多了一筆需要付出的費用?。?/p>

玲老師 解答

2021-04-30 16:23

你好
三月
借應付賬款,貸銀行存款 
四月 
借管理費用,應交稅費,應交進項稅額,貸應付賬款 哪個多了  

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 原分錄 不變,金額負數(shù) 沖回?
2021-04-30 15:49:10
同學你好 對的 需要沖掉的
2021-01-18 11:00:35
你好,通常是通過其他應收款核算
2017-05-02 09:51:25
你好,通常是計入其他應收款
2017-05-02 09:52:25
你好,還沒收到發(fā)票,可以先按你上面這樣處理 今后取得發(fā)票,把計提分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬?
2021-03-29 17:54:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...