公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問(wèn)
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒(méi)開通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問(wèn)
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問(wèn)
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題 答

老師您好,咨詢您個(gè)問(wèn)題,子公司按照股比借款給兩家股東,借其他應(yīng)收款500,貸銀行存款500,控股股東借銀行存款275,貸其他應(yīng)付款275,那控股股東合并報(bào)表這筆數(shù)據(jù)如何操作?
答: 您好,控股股東才需要做合并,所以少數(shù)股東那筆不需要抵銷,母公司在合并報(bào)表中借 其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款 即可。
老師,關(guān)于車子事故理賠的情況,由其他公司代收,員工墊付的分錄怎么做?借:其他應(yīng)收款貸:其他應(yīng)付款,收到款的時(shí)候:借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款,支付給員工,借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款,這樣可以嗎
答: 你好,那樣也是可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,我想問(wèn)下我們手客戶車款,客戶是微信支付的。我可以這樣做嗎!借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款然后客戶又退回款項(xiàng)。借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: **收款,你誰(shuí)的**接收的

