
你好老師。我要調(diào)減其他業(yè)務(wù)成本。因?yàn)闆](méi)有取得發(fā)票。所得稅匯算清繳時(shí)可以調(diào)整嗎?我補(bǔ)稅
答: 你好? ? 需要的; 你是2020年的話(huà)? 那你記得匯算調(diào)增處理 ;? 到時(shí)補(bǔ)企業(yè)所得稅??
上年度的成本發(fā)票,在企業(yè)所得稅匯算清繳前還未取得,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整帳務(wù)、及所得稅匯算清繳、調(diào)整麻煩嗎
答: 需要填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類(lèi)“其他”項(xiàng)目,做納稅調(diào)增。 企業(yè)所得稅匯算清繳,是只調(diào)表不調(diào)賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,去年預(yù)提成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本157萬(wàn)。貸其他應(yīng)付款157。今年匯算清繳前取得專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)157萬(wàn),抵扣進(jìn)項(xiàng),這種怎么做賬?匯算清繳是不是要補(bǔ)所得稅?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配。 是的
老師,21年年末暫估:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款-暫估。今年確定暫估不會(huì)到票,匯算清繳已調(diào)增?,F(xiàn)帳上掛著暫估如何處理。

