
支付員工墊支的管理費用,借其他應付款,貸庫存現(xiàn)金,再借管理費用,貸庫存現(xiàn)金嗎
答: 您好!借管理費用 貸其他應付款
別人開張普票給我們,2018年做一筆借:管理費用,貸:其他應付款然后是2019年付款的,借:其他應付款,貸:庫存現(xiàn)金現(xiàn)在呢,他們開了一張銷項負數(shù)過來(實際付15000元,負數(shù)金額5000元),現(xiàn)在我做調(diào)整分錄的話,應該怎么做呀?麻煩老師幫我解答,萬分感謝!
答: 您好 借 管理費用-5000 貸 其他應付款 -5000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問我們辦公室裝修款,是分期給對方付款的,需要在完工時先掛其他應付款嗎?還是當月付款直接借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金?
答: 你好!是計入應付賬款才對。而不是其他應付款。


娟子 追問
2021-04-29 16:46
maize老師 解答
2021-04-29 16:56