
老師麻煩再問(wèn)一下還是2020年做收入時(shí)不小心把收入做成其他應(yīng)付款了但稅金正常計(jì)提了現(xiàn)在要調(diào)整到收入里怎么做?當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅金(銷(xiāo)項(xiàng)稅),一共有兩筆共計(jì)大概是五千不到
答: 需要轉(zhuǎn)收入 ,增值稅收入和所得稅收入不一樣是稅局會(huì)發(fā)情況說(shuō)明的,我是建議反結(jié)賬20年處理.你不反結(jié)賬話,今年做,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)
上個(gè)月某員工未發(fā)的工資,掛的其他應(yīng)付款,本月已經(jīng)發(fā)了,分錄是怎么做?(掛賬)借:*** 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金本月分錄怎么做? 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金 貸:銀行存款 (這樣?)
答: 你好 未發(fā)的工資就掛在應(yīng)付職工薪酬貸方就可以了 不用再走其他應(yīng)付款掛賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們有一個(gè)0余額賬戶(hù),11月做的收款憑證 ,借方銀行存款40000,其他應(yīng)收10000,其他應(yīng)付款50000;然后付款憑證,其他應(yīng)付款40000,銀行存款40000.現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實(shí)際收到的是30000,未入賬20000,不知道怎么做沖銷(xiāo)
答: 你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 ? 說(shuō)下業(yè)務(wù)


賈小西 追問(wèn)
2021-04-28 11:03
maize老師 解答
2021-04-28 11:25
maize老師 解答
2021-04-28 11:25
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2021-04-28 11:44