銷售大米101公斤,10元/公斤。實際按100公斤結(jié)算,優(yōu) 問
你好,收入按100公斤確認,成本按101公斤確認 答
老師好,我現(xiàn)在有筆賬不知道該怎么記了,是這樣:2024 問
貸其他應付款集團。 答
你好,我們公司有生產(chǎn)危險化學品,我們目前還處于試 問
你好,稅務上是可以開的了。 答
老師,我們有5家公司,一個主體,4個分體,他們是聯(lián)營合 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
老師,我們公司要出售小汽車(已折舊完,凈值為0)累計折 問
你好,這個是要交稅的了。 答

之前的會計把房租分錄做成,借:其他應付款-房租,應交稅費-增(進),貸:銀行存款。這樣對嗎,我本來準備做攤銷的
答: 同學你好,現(xiàn)在每期進費用就可以了 借:管理費用 貸:其他應付款—房租
老師在月末核算包裝物時是按含稅價入賬的可結(jié)賬時是按除稅入賬的,中間存在差額要怎么處理這個差額?比如月末核算時是借包裝物貸其他應付款這個金額是按含稅價入賬可供貨商結(jié)賬時是借其他應付款應交稅費貸銀行存款這個是按除稅價入其他應付款的,其中的其他應付款科目就會有差額這個差額要怎么調(diào)整?
答: 可能有點繞,簡單說就是購入時按含稅價入應付賬款的,而結(jié)賬時按除稅價入應付賬款的,因為稅要入應交稅費,那么應付賬款就會有個差額,這個差額要做調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報銷款已經(jīng)支付,但對方?jīng)]有提供發(fā)票。借:其他應付款 貸:銀行存款。放在應付科目如何理解應付已付?放在其他應收好理解,應付就沒那么好理解
答: 同學你好,發(fā)票進行報銷后就沖減了之前的其他應付款,所以計借方。


cindycm 追問
2020-05-14 19:42
李雪婷老師 解答
2020-05-15 08:33