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送心意

王敏老師

職稱注冊稅務師,中級會計師

2015-10-06 10:57

可能有點繞,簡單說就是購入時按含稅價入應付賬款的,而結賬時按除稅價入應付賬款的,因為稅要入應交稅費,那么應付賬款就會有個差額,這個差額要做調(diào)整嗎?怎么調(diào)?

王敏老師 解答

2015-10-09 14:07

舉例來說明一下你的問題吧:比如一般納稅人銷售玻璃,用木箱運輸玻璃。木箱屬于包裝物。本月預收包裝物押金1000元計入其他應付款。月末記賬賬:借:銀行存款1000元,貸:其他應付款1000元。過段時間退還,不交稅。將來不退還,或者超過一年仍未退還的,稅法規(guī)定要交稅。這時可以做分錄:借:其他應付款1000  貸:其他業(yè)務收入854.70  貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)145.30元,將其他應付款分為不含稅價的價稅分離=1000/(1+17%)=854.70元。

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相關問題討論
同學你好,現(xiàn)在每期進費用就可以了 借:管理費用 貸:其他應付款—房租
2020-05-14 19:36:12
可能有點繞,簡單說就是購入時按含稅價入應付賬款的,而結賬時按除稅價入應付賬款的,因為稅要入應交稅費,那么應付賬款就會有個差額,這個差額要做調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
2015-10-06 10:57:20
你好,你是正確的, 可以這樣處理。親,滿意請5星好評哦~
2018-04-24 10:17:49
同學你好,發(fā)票進行報銷后就沖減了之前的其他應付款,所以計借方。
2019-08-01 13:50:02
你好,這個是什么需要的,學員
2022-01-10 14:37:13
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