
老板轉(zhuǎn)賬給管理人員作為維護(hù)釆購(gòu)費(fèi),應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是其它應(yīng)收款
答: 你好,轉(zhuǎn)賬給管理人員作為維護(hù)釆購(gòu)費(fèi),應(yīng)該計(jì)入其它應(yīng)收款,以后拿發(fā)票報(bào)銷的
老師,請(qǐng)問(wèn)我這邊21年有一筆憑證做錯(cuò)了,是應(yīng)收款,做到管理費(fèi)用里了。請(qǐng)問(wèn)可以直接在今年修正,沖減今年的費(fèi)用嗎?
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,去年的招標(biāo)押金之前的會(huì)計(jì)記入的是管理費(fèi)用其它,今年收回招標(biāo)押金我記入其它應(yīng)收款―押金我這樣記其它應(yīng)收款的賬上就變大了他之前記入的如果是其它應(yīng)收款,那我收到退回的押金正好就是消掉了
答: 直接沖這個(gè)沖銷管理費(fèi)用——其他 借:其他應(yīng)收款——XX押金 正數(shù) 借:管理費(fèi)用——其他 負(fù)數(shù)

