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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-04-25 14:01

你好,是加計(jì)抵減嗎,
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

薔薇 追問

2021-04-25 14:21

不是的,我們就是那個(gè)加計(jì)15%的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)部分怎么做賬的

maize老師 解答

2021-04-25 14:27

這個(gè)就是這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                        
          其他收益/營業(yè)外收入

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月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-06-05 17:25:47
你好,是加計(jì)抵減嗎, 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入
2021-04-25 14:01:55
您好 您可以參照下面圖片做賬務(wù)處理
2019-04-28 15:46:55
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -加計(jì)扣除 貸其他收益 按10%
2019-05-07 13:37:15
借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng),增值稅加計(jì)扣除貸銀存,其他收益
2019-05-07 13:14:36
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