
請(qǐng)問跨年的發(fā)票退回來,3月份沖紅發(fā)票稅額在這個(gè)月申報(bào)增值稅申報(bào)表為什么上邊沒有體現(xiàn)?
答: 你好 自己手動(dòng)填寫試下的
老師 增值稅退稅發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)嗎
答: 你好,你是商貿(mào)出口退稅的嗎?需要在附表二二十六到28還有35欄里面填寫。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。

