
老師,一般納稅人附加稅申報(bào)時(shí),本期有銷項(xiàng)增值稅,也有上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅,抵完本期以后還有留抵稅額,增值稅附加稅還用填金額申報(bào)嗎?
答: 你好,附加稅零申報(bào)就可以。
請(qǐng)問,上期有留抵增值稅,本期繳納附加稅的時(shí)候是按照本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅,還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅?
答: 你好,本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實(shí)繳的增值稅來(lái)算的,本期實(shí)繳的增值稅=本期銷項(xiàng)-本期進(jìn)項(xiàng)-留抵的增值稅 也就是說(shuō):本期繳納附加稅 是以 本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上期留抵稅額9906.97,9月還沒抵扣完, 我需要填增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料2嗎
答: 你好,不用填,你報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)主表會(huì)自動(dòng)計(jì)算


寧兒 追問
2021-04-17 10:29
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