
老師,你好!上月辦了留抵稅額退稅,那么在申報11月增值稅,除了表二需要填上期留抵稅額退稅的數(shù)據(jù)外,還有哪里需要填呢?本期有抵扣不需交增值稅
答: 你好,在附表二填,主表上也要有,不過主表一般會自動帶出
老師你好,申報增值稅時上期留抵稅額會自動跳出來嗎
答: 你好 是的 會自動出來抵減的 如果你產(chǎn)生了稅費
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在申報增值稅的時候,填報進(jìn)項稅表的時候,第21行 上期留抵稅額抵減欠款這一行的數(shù)是怎么來的
答: 附表二里面應(yīng)該是22行里面的數(shù)據(jù),這個是稅務(wù)局那邊給你填寫的,自己填寫不了。

