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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-12 16:57

但是發(fā)票系統(tǒng)不許這樣開呀,必須在商品編碼里選貨物名稱呀,收入沒實(shí)現(xiàn)咋確認(rèn)呀

精明的大雁 追問

2016-11-12 17:07

我是小規(guī)模納稅人,如果月銷售額未達(dá)到3萬,開發(fā)票的這筆業(yè)務(wù)也需要交稅嗎,

吳月柳 解答

2016-11-12 16:53

你好,如果你開發(fā)票的話就要確認(rèn)這筆收入,貨物名稱就寫儲值卡。

吳月柳 解答

2016-11-12 17:00

你可以掛預(yù)收款但要確認(rèn)增值稅,那你到你這個(gè)行業(yè)里選最接近的貨物名稱。金稅三期這個(gè)是開票名稱是比較麻煩。

吳月柳 解答

2016-11-12 17:09

超過三萬才需要交,不超免征。

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相關(guān)問題討論
你好,如果你開發(fā)票的話就要確認(rèn)這筆收入,貨物名稱就寫儲值卡。
2016-11-12 16:53:10
一般開的機(jī)打的普票
2018-10-09 16:11:02
可以的,可以開預(yù)付卡充值
2020-07-20 09:49:39
你好,你這個(gè)充值是不是開預(yù)付卡,后續(xù)消費(fèi)不需要再開發(fā)票,,是那正常的,你這個(gè)借銀行,貸預(yù)收,后續(xù)對方消費(fèi)做借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,
2021-10-16 09:45:47
就這個(gè)稅目:601:預(yù)付卡銷售和充值;
2023-01-18 16:41:20
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

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