
用預(yù)付賬款消化庫存現(xiàn)金,可以嗎,庫存現(xiàn)金有200萬
答: 你好,可以,但是你這個(gè)預(yù)付賬款以后拿不回發(fā)票,一樣也是個(gè)麻煩
老師,預(yù)付賬款成負(fù)數(shù),我可以用庫存現(xiàn)金收回來嗎?
答: 同學(xué)你好!預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)的話? ?對應(yīng)的就是應(yīng)付賬款哦 科目要調(diào)整的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
同一個(gè)人 材料結(jié)轉(zhuǎn)借方4000 應(yīng)付賬款貸方4000 預(yù)付賬款借方4000 貸方庫存現(xiàn)金4000 我怎么把賬平了
答: 你好,其實(shí)你現(xiàn)在體現(xiàn)的是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款互掛的問題。同一個(gè)人,只需要借:應(yīng)付賬款4000,貸:預(yù)付賬款4000,就可以了。

