
老師,請問2020年員工報銷入賬一筆費(fèi)用,開具普票,2023年發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合規(guī),先員工重新開具了一張普票,開票日期是2023年,請問這筆賬務(wù)怎么調(diào)整處理呢?
答: 您好,需要先做以前年度損益調(diào)整,然后再做現(xiàn)在的
我們是掛靠單位,我們怎么做賬 施工單位,那在工期沒結(jié)束前,我這邊的費(fèi)用不能入賬因為掛靠公司有帳期,開票日期
答: ?你好 ;? 那你 是開票之前發(fā)生的成本支出 ; 走 借工程施工-合同成本 - 人工費(fèi)-材料費(fèi)等 貸應(yīng)付賬款 ;? ? ? ? ?開票出去做收入; 結(jié)轉(zhuǎn)? ?借主營業(yè)務(wù)成本貸? ??工程施工-合同成本 - 人工費(fèi)-材料費(fèi)等?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
員工開話費(fèi)發(fā)票,發(fā)票備注上寫著暑期2022年1月,2-12月等等的,但是開票日期是2023年2月,這種的,我該如何做賬,就是實(shí)際這些發(fā)票在2022年沒有入賬
答: 同學(xué)你好 沒有入賬那你做跨年的


雪 追問
2021-04-12 15:27
鐘存老師 解答
2021-04-12 15:33