
收到財政專項資金 借:銀行存款 貸:其他應付款付款的時候: 借:研發(fā)支出 10貸:銀行存款10 然后借:其他應付款10 貸:研發(fā)支出10這樣可以嗎?可是這樣下來的話也沒有費用體現(xiàn)在財務報表上了。這樣也不能轉到管理費用了。
答: 同學你好 你計入研發(fā)支出了為啥做其他應付款
耿老師:18年收到專利局的收據(jù),當時做賬是借:管理費用-研發(fā)支出-知識產權產利費,貸:其他應付款,對嗎
答: 你好,可以的哦,這樣是對的哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,老師,請教下2018年年報財務報表申報,借入股東現(xiàn)金 分錄 借:現(xiàn)金12000 貸:其他應付款(股東的)12000;支付了每個月工資 分錄 預提工資-借:管理費用 貸:應付工資; 支付時 借:應付工資 貸:現(xiàn)金;,填負債表出現(xiàn)數(shù)據(jù),其他應付賬款-12000,管理費用:12000,營業(yè)利潤-12000;這樣就造成了負債表不平衡,請教下咱處理?謝謝
答: 您好,管理費用要結轉到本年利潤,在資產負債表里填寫在未分配利潤項目里面。

