老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

老師,你好,我公司向平安租賃公司貸款買了一臺50W的設(shè)備,我們分期付款還給平安融資租賃公司,請問我公司分錄怎么寫呢?
答: 你好 借固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸長期應(yīng)付款?
老師你好,我想咨詢個問題,就是我們跟平安融資租賃公司借款來付拉絲機(jī)設(shè)備款,之前我們已經(jīng)付給拉絲機(jī)公司39.96萬元定金,平安租賃公司幫付剩下的金額不過這個錢不打到我們公司賬上是直接付給拉絲機(jī)設(shè)備公司,我們借平安公司款1782000元,平安租賃公司開了融資租賃*拉絲機(jī)1臺198萬元發(fā)票給我們公司,然后我們每個月還平安租賃公司借款89308元,平安公司又開租賃服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們公司,這個是租賃費(fèi)也是還款這個賬要怎么做才平呢,分錄怎么寫?
答: 同學(xué)你好 你們收到發(fā)票計(jì)入費(fèi)用就可以了 借費(fèi)用貸銀行存款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好!我公司融資租賃購買了一臺設(shè)備首付款10W是付給廠家的,但這10W的發(fā)票又是融資租賃公司開給我們的,請問要怎么處理呢?分錄怎么寫呢?
答: 同學(xué)你好 計(jì)入融資租入固定資產(chǎn)


財稅+保險@駱瓊(一站式服務(wù)) 追問
2021-03-29 12:52
玲老師 解答
2021-03-29 13:00