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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-11-03 10:00

我記內(nèi)帳時,因為直接用的是會計做的憑證,所以有些科目結(jié)轉(zhuǎn)時,自己是沒有做憑證的,這樣可以嗎?會不會顯得不真實,比如第三方為我們付材料款,但是我這邊是沒有任何資料的,所以沒有憑證就直接記賬了

微笑 追問

2016-11-03 10:05

分錄是直接做到金蝶軟件里的,只是沒打印出來,因為打印出來不能拿去做外帳的,我怕弄混了

曉海老師 解答

2016-11-03 09:54

你好!需要,在未分配利潤科目下

曉海老師 解答

2016-11-03 10:03

你好!內(nèi)賬應(yīng)該更完整需要逐筆做分錄

曉海老師 解答

2016-11-03 10:14

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相關(guān)問題討論
你好!需要,在未分配利潤科目下
2016-11-03 09:54:05
你好,要結(jié)轉(zhuǎn)的,本年利潤期末余額應(yīng)該是0
2019-02-15 20:24:38
你好,利潤表是沒有年初數(shù)說法的
2018-02-02 13:40:56
年末,需要將本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤。 負數(shù)一樣的結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-04 10:48:22
你好。本年利潤只在年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里。中間月份不用做。
2019-02-19 14:57:22
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