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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-15 20:24

你好,要結(jié)轉(zhuǎn)的,本年利潤期末余額應(yīng)該是0

李艷春 追問

2019-02-15 20:27

老師的意思按余額表錄完期初數(shù)再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)而不能本年利潤期初直接錄入0是嗎?

月月老師 解答

2019-02-15 20:31

你好,你應(yīng)該不能改18年的賬了。你只能補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了。

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你好,要結(jié)轉(zhuǎn)的,本年利潤期末余額應(yīng)該是0
2019-02-15 20:24:38
你好。本年利潤只在年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里。中間月份不用做。
2019-02-19 14:57:22
你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎? 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)
2019-01-30 17:21:26
結(jié)轉(zhuǎn)87254.42到利潤分配未分配利潤
2019-01-11 10:21:46
您好,要寫資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)據(jù)。如果是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,其數(shù)據(jù)看本年利潤明細(xì)賬的年終余額。
2018-04-14 22:24:15
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