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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-03-26 15:15

都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,現(xiàn)在可以不用調(diào)整了

。 追問

2021-03-26 15:17

可是她前面計提過  不調(diào)  應(yīng)交稅費(fèi) -印花稅一個掛著的

辜老師 解答

2021-03-26 15:17

你之前是怎么做賬的

。 追問

2021-03-26 15:20

計提:
借:稅金及附加-印花稅
     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅

辜老師 解答

2021-03-26 15:21

你應(yīng)交稅費(fèi)實際繳納的時候,就是結(jié)平的啊

追問

2021-03-26 15:21

然后   她看錯了把交的稅金計入了管理費(fèi)用-社保  那應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅就一直有個印花稅掛著的

辜老師 解答

2021-03-26 15:22

你這個稅有沒有實際繳納嗎

。 追問

2021-03-26 15:24

繳納了  可是她做的時候把繳納的這個稅看錯了    把這個金額計入了管理費(fèi)用  -社保

辜老師 解答

2021-03-26 15:25

那只是費(fèi)用明細(xì)科目記錯了,你到下一年沒有必要再調(diào)整的

追問

2021-03-26 15:28

不是費(fèi)用明細(xì)記錯了   是把印花稅寄到了管理費(fèi)用     

辜老師 解答

2021-03-26 15:29

是的,你印花稅是計入稅金及附加,結(jié)果計入到管理費(fèi)用里面了嗎,這個月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了的啊

。 追問

2021-03-26 15:30

本來應(yīng)該這樣做

辜老師 解答

2021-03-26 15:32

是的啊,你現(xiàn)在是
借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)

。 追問

2021-03-26 15:34

她不是貸的應(yīng)交稅費(fèi)   是貸的管理費(fèi)用  

辜老師 解答

2021-03-26 15:34

那借方為什么是應(yīng)付職工薪酬呢

追問

2021-03-26 15:35

看錯了  以為交的那個金額是社保

。 追問

2021-03-26 15:36

所以  我現(xiàn)在是不是要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)這個賬

辜老師 解答

2021-03-26 15:41

這個你當(dāng)期都是計入了損益的,不需要調(diào)賬的
只是應(yīng)該是沖減應(yīng)交稅費(fèi),結(jié)果借了應(yīng)付職工薪酬
調(diào)整是
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬

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都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,現(xiàn)在可以不用調(diào)整了
2021-03-26 15:15:45
你好,印花稅是做到稅金及附加。
2021-01-21 17:49:52
你好!先負(fù)數(shù)紅沖,在做正確的,借:稅金及附加   貸:銀行存款
2017-12-04 16:32:38
同學(xué)你好,直接做分錄,借:以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用-社保),貸:以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用-印花稅)。
2022-05-14 23:54:34
您好,可以的,最好是,借,稅金及附加_印花稅 ,借:管理費(fèi)用_印花稅,負(fù)數(shù)。
2018-03-31 23:46:30
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