
老師:我公司是去年成立的,到現(xiàn)在還在籌建期。開辦費(fèi)用都進(jìn)入了管理費(fèi)用的開辦費(fèi),有了收入預(yù)交所得稅時可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎?今年的開辦費(fèi)可以一次性扣除嗎?
答: 你好,可以的,可以一次性扣除的
老師,您好!以前年度支付的標(biāo)書費(fèi),拿不到發(fā)票了,怎么處理?進(jìn)管理費(fèi)用,所得稅年報(bào)調(diào)增嗎?謝謝!
答: 是的 沒有發(fā)票 可以計(jì)入成本費(fèi)用 只不過匯算清繳的時候要調(diào)增所得稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我公司是季報(bào),季報(bào)的時候所得稅費(fèi)用可以抵扣以前年度虧損嗎?
答: 你好,需要看你當(dāng)?shù)?稅局這方面的 政策(不同地方可能是不同的 ),我這邊是不可以的
您好,想問一下上年的費(fèi)用調(diào)整的話,需要通過以前年度損益這個科目來處理嗎,如果調(diào)整后是不是要補(bǔ)交所得稅???如果補(bǔ)交是不是要交滯納金什么的?
收到去年的費(fèi)用票5000,今年1月入賬在以前年度損益科目調(diào)整后,應(yīng)交所得稅借方有數(shù),這個怎么處理?是需要申請稅局退稅嗎?
老師,開辦期銀行利息收入多于費(fèi)用交的所得稅記管理費(fèi)開辦費(fèi)所得稅費(fèi)用還是直接記所得稅費(fèi)用科目

