
我公司今年補交2017年所得稅 我5月份做的科目是 借 所得稅費用 貸 應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,剛剛聽說應(yīng)該從以前年度損益調(diào)整做 我這種是不是不對
答: 您好,您這種做法是對的,現(xiàn)在不需要從以前年度損益調(diào)整科目處理了。
老師 我有一筆分錄應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所得稅 結(jié)果貸方被我記成了所得稅費用 現(xiàn)在怎么辦 可以直接改賬嗎?影響利潤嗎
答: 你好,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費,不影響
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我司有個 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交所得稅,但是前幾年都是虧損的,實際上是不用補交稅款,請問這種情況分錄怎么做呢?
答: 借應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整。
收到去年的費用票5000,今年1月入賬在以前年度損益科目調(diào)整后,應(yīng)交所得稅借方有數(shù),這個怎么處理?是需要申請稅局退稅嗎?
老師,請問以前年度少計提的折舊,在以前年度損益調(diào)整的時候補計提的以后會不會影響所得稅?需要用以前年度損益調(diào)整應(yīng)交所得稅嗎?
所得稅匯算所得稅調(diào)增了5000元,補繳了500點的所得稅,請問計提是所得稅費用,還是以前年度損益調(diào)整

