
應(yīng)交所得稅,年初余額在借方并且為負(fù)數(shù),上年度未計(jì)提,小規(guī)模企業(yè)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。應(yīng)該用什么科目代替,分錄怎么做?匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的金額,需要計(jì)提嗎,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
答: 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi) , ,
老師,我司有個(gè) 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交所得稅,但是前幾年都是虧損的,實(shí)際上是不用補(bǔ)交稅款,請(qǐng)問(wèn)這種情況分錄怎么做呢?
答: 借應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)大家,去年最后一個(gè)季度,我有家公司要交所得稅,我就計(jì)提了嘛,然后今年所得稅匯算的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)彌補(bǔ)虧損了,不用交,我這應(yīng)交所得稅一直就掛起的,需要做紅字來(lái)沖還是用以前年度損益調(diào)整啊
答: 您好 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸方藍(lán)字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸方紅字


Rachel 追問(wèn)
2020-05-18 19:20
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2020-05-18 19:28
郭老師 解答
2020-05-18 19:43
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2020-05-18 20:04
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2020-05-18 20:05