
老師,你看一下圖片,應(yīng)交增值稅明細有余額,實際公司是不欠稅,如何調(diào)整賬面
答: 你好 你是一般納稅人的話。 你現(xiàn)在最終是 應(yīng)交稅費貸方有余額 是嗎 ? 那你之前是不是 有結(jié)轉(zhuǎn)分錄 處理的不對導(dǎo)致的 。你能查到原因嗎。 這樣才能判斷怎么調(diào)整處理。 金額大不大 ?
若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 。?老師這句話的意思是不是上個月我欠了45738.14這個月用留底稅額抵欠這個稅款,分錄是不是這樣做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-45738.14貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-45738.14都做付的呀
答: 是的,這個是都做負數(shù)表示
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
答: 是的


會計學(xué)員 追問
2021-03-24 11:23
會計學(xué)員 追問
2021-03-24 11:24
meizi老師 解答
2021-03-24 11:34
會計學(xué)員 追問
2021-03-24 11:35
meizi老師 解答
2021-03-24 11:41