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送心意

李老師A

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師!

2021-03-23 11:36

你好,同學(xué),是這樣規(guī)定的啊

靈子 追問

2021-03-23 11:39

銷項(xiàng)是:169101.82,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是175252.7元,已入庫沒認(rèn)證的金額是:70427.56元,我這個月結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)是怎么做分錄呢

李老師A 解答

2021-03-23 11:42

你好同學(xué)
借應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅6150.88
應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/銷項(xiàng)稅額169101.82
貸應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額175252.7
借應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅6150.88
貸應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅6150.88
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
需要有發(fā)票項(xiàng)目入賬啊

靈子 追問

2021-03-23 11:58

發(fā)票回來了的,我按發(fā)票入庫是不是這樣:
借:庫存商品    
      應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)  70427.5
    貸:應(yīng)付賬款
下月認(rèn)證發(fā)票后:
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)   
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)就跟你上面的分錄一樣的

李老師A 解答

2021-03-23 11:59

你好,同學(xué),做的是正確的啊

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
上述分錄處理正確,屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
你好!可以的??梢赃@樣
2018-03-27 17:15:50
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