老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問
按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

公司的國地稅申報可以在外地網(wǎng)上申報嗎
答: 你好,是可以是,只好聯(lián)網(wǎng)有證書就可以申報的
老師第一次去核定稅種,進行國地稅申報要帶什么地方,還有進行網(wǎng)上申報,要進什么東西,銀行才給你開通網(wǎng)上申報的?有沒有視頻講解的?
答: 您好,去稅局辦稅種核定書需要的資料: 1.法人身份證, 財務人員身份證 2.帳冊(看情況)如果軟件核算進行說明 3.銀行帳號,開戶銀行許可證 4.經(jīng)營地租賃協(xié)議,房產(chǎn)證 5.財務人員錄用合同,會計上崗證 6.工商執(zhí)照、企業(yè)代碼證 7、公章、法人章 核定后,申請開通網(wǎng)上申報。視頻講解請詳見本學堂首頁,稅務實操,金稅三期申報系統(tǒng)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想要地稅那邊也能網(wǎng)上申報,是不是也要跟地稅那邊連三方?國稅那邊連了地稅也要連嗎?
答: 你好,是的,需要各自簽訂三方協(xié)議的


王雁鳴老師 解答
2016-10-31 18:18
王雁鳴老師 解答
2016-10-31 18:28