
我是苗木銷售的小規(guī)模企業(yè),已經(jīng)到稅局做免稅備案了,開票的時(shí)候稅率選了3%,那我銷售確認(rèn)收入的時(shí)候,需要計(jì)提增值稅嗎?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)稅率是0稅率才對啊
老師,小規(guī)模在不確定是否享受免稅政策時(shí),確認(rèn)收入時(shí)增值稅計(jì)提多少,是計(jì)提3%還是1%,
答: 同學(xué)你好 開的發(fā)票是百分之幾就按照百分之幾來做
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模收入增值稅如何計(jì)提
答: 我是小規(guī)模的,收入分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金增值稅 借:增值稅附加稅 貸:應(yīng)交稅金附加稅 然后繳稅 借:應(yīng)交稅金增值稅 附加稅 貸:銀行存款 可是這中間仿佛差了一部,到利潤表時(shí)候只顯示了附加稅沒體現(xiàn)出來增值稅,如果中間加一步那么應(yīng)交稅金那個(gè)科目月末余額又不對了,該怎么處理啊!謝謝啦

