
別人給我們開的一張增值稅專票,上個月認證了也做賬了但是沒報進項稅,是不是可以報到這個月呢?稅務(wù)局專管員看到不會有什么問題吧
答: 您好!上個月認證了你上個月就要抵扣啊。
增值稅專用發(fā)票進項發(fā)票沒認證可以做進項稅嗎在賬上做應(yīng)交增值稅-進項稅額嗎如果做進項稅了呢
答: 不可以的 做調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應(yīng)交稅費(進項稅額 )
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專票進項抵扣怎么做賬?
答: 您好,收到增值稅專用發(fā)票,認證抵扣后,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(一般納稅人用于應(yīng)稅項目,否則無此分錄),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。


張會 追問
2016-10-28 13:41
宋生老師 解答
2016-10-28 13:31
宋生老師 解答
2016-10-28 13:38
宋生老師 解答
2016-10-28 13:42