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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-05-07 18:13

您好,收到增值稅專用發(fā)票,認證抵扣后,借;庫存商品等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人用于應稅項目,否則無此分錄),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

陽光 追問

2018-05-07 18:15

為什么以前那個塊計做借應交稅費,貸其它應付款?

王雁鳴老師 解答

2018-05-07 18:16

您好,有可能是老板或者其他人墊付了款了。

陽光 追問

2018-05-07 18:23

項目部老板墊付的吧

陽光 追問

2018-05-07 18:24

比如有個項目部交來保險費專票進項抵扣

王雁鳴老師 解答

2018-05-07 18:26

您好,應該是項目部老板墊付的。

陽光 追問

2018-05-07 18:28

是項目部老板墊付,借應交稅費786.17貸其它應付款786.17 ,借管理費用13102.83貸其實應付款13102.83,這樣做對嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-05-07 18:31

您好,這樣做是可以的,但是不如做兩借一貸處理好一點。

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